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Ce livre se focalise su l'étude de l'impact des mécanismes internes de gouvernance en particulier, l'audit interne et le comité d'audit sur la qualité du reporting financier des sociétés tunisiennes cotées. Les hypothèses relèvent (1) des caractéristiques de la fonction d'audit interne (2) des critères d'efficacité du comité d'audit, et (3) de la relation liant le comité d'audit à la fonction d'audit interne. Les tests portent sur 162 observations parmi les sociétés cotées à la BVMT (période 2011-20013). Les analyses multivariées montrent que l'efficacité de la fonction d'audit interne affecte positivement la qualité du reporting financier. Explicitement, l'indépendance des auditeurs internes, leur implication dans les contrôles financiers, la fréquence d'utilisation des techniques d'assurance-qualité dans leurs travaux ainsi que leur coordination avec le/les auditeurs externes, améliorent la rapidité du reporting en réduisant le délai d'audit. Par ailleurs, un tel impact est concomitant à l'influence d'autres facteurs ayant trait aux caractéristiques du comité d'audit et à la nature de la relation liant ledit comité à la fonction d'audit interne.
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